Waternet
max €110 per uur
Noord-Holland
36 uur per week
26 april 2024
31 januari 2025
Beschrijving
probleemstelling
De opdracht betreft het opstellen van 3 controleplannen, het uitvoeren
van deze 3 plannen en de oplevering van 3 rapportages verbijzonderde
interne controles, die dienen ter onderbouwing van de
rechtmatigheidsverantwoording voor respectievelijk Stichting Waternet,
Waterschap AGV en Amsterdamse taken.
Het gaat om het boekjaar 2024 start 1 mei 2024 en loopt 1 februari
2025. Er is een optie tot verlening mogelijk voor de
rechtmatigheidscontrole voor boekjaar 2025 voor zowel de Stichting
Waternet als de Amsterdamse taken, als het waterschap AGV.
Beschrijving behoefte
De opdracht heeft betrekking op het vervullen van de rol van 2
financieel auditors voor het uitvoeren van een verbijzonderde interne
controle voor het boekjaar 2024 voor de Stichting Waternet, de
Amsterdamse taken en de pilot waterschapstaken. Dit betreft het mede
opstellen van 3 controle plannen, de interne controle op de financieel
administratieve processen en de toetsing op de naleving van de
relevante financiële wet- en regelgeving. Er dienen drie rapportages te
worden opgeleverd, die minimaal voldoen aan de eisen om in
aanmerking te komen voor de rechtmatigheidsverklaring. Deze
werkzaamheden vinden in nauwe afstemming met afdeling Financiën
en Control en de Auditors Corporate Control plaats. Je wordt geplaatst
bij de afdeling Corporate Control, maar valt onder functionele
aansturing van de adviseur rechtmatigheid.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
- Opstellen van 3 controleplannen 2024
- Op basis van materialiteit en risicoanalyse bepalen van de te
controleren processen.
- Opstellen van de Key Controls van de te controleren processen.
- Opstellen van de VIC plannen en checklists van de te controleren
processen.
- Beoordeling opzet en werking van de processen (AO/IB).
- Uitvoeren van een cijferanalyse en -beoordeling van de te controleren
processen.
- Toetsen van de interne beheersingsmaatregelen (werking van de Key
Controls).
- Toetsen op de naleving aan de relevante interne en externe financiële
wet-en regelgeving.
- Toetsen in hoeverre er follow up gegeven is aan de aanbevelingen uit
voorgaande periode (Management Letter 2023, VIC 2023, Audit IT
nulmeting 2023)
- Bijdrage aan het toetsen van de begrotingsrechtmatigheid
- Rapporteren van bevindingen en formuleren van aanbevelingen.
Beschrijving afdeling/team
De Directie Finance & Control bestaat uit 4 afdelingen waaronder de
afdeling corporate control. De afdeling bestaat uit 3 interne auditors,
een CISO en FG, 2 risicoadviseurs en 3 strategisch adviseurs. De
financiële administratie, businesscontrollers, financial controllers,
financieel adviseurs, coördinatoren P&C, subsidieadviseurs en de
adviseur rechtmatigheid vallen onder de afdeling Financiën en Control.
Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.
Zo werkt onze dienstverlening
Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox